• 検索結果がありません。

財政 平成29年版 統計うらそえ | 浦添市

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

シェア "財政 平成29年版 統計うらそえ | 浦添市"

Copied!
20
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

「15

政状況

普通会計決算

「4

「5

44,050,489

44,052,709

42,431,116

42,831,887

歳 入 歳 出 差 引 額

1,619,373

1,220,822

857,541

912,754

4.1

4.3

△ 9「,598

55,213

実 質 単

度 収 支

222,208

1,204,611

基 準

政 需 要 額

15,606,254

15,651,361

基 準

政 収 入 額

11,084,794

11,334,942

20,848,167

21,223,267

0.72

0.72

24,907,271

24,331,446

56.5

55.2

19,359,848

18,267,440

43.9

41.5

3,628,884

3,578,861

11.6

10.6

実 質 公 債 費 比 率

10.2

9.8

19,859,614

20,120,727

経 常 経 費 充 当 一 般

19,941,621

19,760,302

91.8

89.1

4,929,955

7,517,439

35,961,824

36,263,702

担 行 為 額

2,087,449

2,277,208

※総

省公表決算カ

表記に準

成「7

度よ

削除

地方

政調査

決算統計

数値

ⅩⅢ

(2)

単位:千

「6

「7

「8

45,819,573

47,934,554

55,090,829

44,748,396

46,578,010

54,156,488

1,071,177

1,356,544

934,341

753,163

1,017,834

583,570

3.5

4.7

2.7

△ 159,591

264,671

△ 4」4,「64

227,409

439,671

△ 1,「」6,「64

11,409,216

12,237,022

16,832,044

15,800,744

16,465,841

12,417,343

21,225,594

21,645,047

21,965,844

0.72

0.73

0.73

24,933,226

24,947,157

25,500,604

54.4

52.0

46.2

17,918,337

18,794,298

21,920,880

39.1

39.2

39.8

3,556,213

3,431,133

3,410,941

10.1

9.3

8.8

8.4

20,711,759

21,099,941

20,516,565

19,773,987

19,818,331

20,312,040

87.2

87.0

92.1

9,332,407

11,432,458

11,255,018

36,453,545

36,460,050

36,888,472

1,976,395

4,207,939

3,993,344

(3)

「16 度別歳入決算

対前 対前

度 比 度 比

45,436,484 42,982,464 100.14 100.00 47,924,129 44,681,008 103.95

市 税 13,741,360 13,984,803 103.52 32.54 13,952,613 14,333,664 102.50

地 方 譲 税 183,465 173,061 95.20 0.40 172,199 164,562 95.09

利 子 割 交 付 金 28,462 26,376 45.45 0.06 22,227 21,334 80.88

配 当 割 交 付 金 11,290 18,772 204.69 0.04 29,652 31,761 169.19

株式等譲渡所得割交付金 22,416 30,797 1,276.30 0.07 25,920 23,884 77.55

地 方 消 費 税 交 付 金 942,248 942,248 98.05 2.19 1,139,286 1,122,142 119.09

自 動 車 得 税 交 付 金 41,308 36,626 97.95 0.09 15,587 15,792 43.12

国有提供施設等所在市

村 助 成 交 付 金 513,341 503,286 98.04 1.17 492,532 492,532 97.86 地 方 交 付 税 及 び

地 方 特 例 交 付 金 4,778,528 4,928,154 95.58 11.47 4,905,077 4,992,348 101.30

交通安全対策特別交付金 16,500 17,739 98.51 0.04 17,500 16,566 93.39

分 担 金 及 び 担 金 653,495 646,415 101.82 1.50 714,396 671,139 103.83

使 用 料 及 び 手 数 料 478,117 508,853 100.40 1.18 508,539 521,480 102.48

国 庫 支 出 金 9,446,940 8,861,903 107.17 20.62 10,795,769 10,447,629 117.89

県 支 出 金 7,509,936 6,095,910 117.26 14.18 8,070,837 6,429,495 105.47

産 収 入 890,371 892,762 87.62 2.08 134,203 243,101 27.23

寄 付 金 21,683 28,140 196.29 0.07 8,569 10,903 38.75

繰 入 金 652,794 194,520 9.83 0.45 1,921,460 570,559 293.32

繰 越 金 1,608,334 1,608,335 125.52 3.74 1,192,160 1,192,160 74.12

諸 収 入 315,376 382,644 115.90 0.89 309,322 344,076 89.92

市 債 3,580,520 3,101,120 95.61 7.21 3,496,281 3,035,881 97.90

26,144,029 24,027,068 98.53 100.00 26,837,630 24,878,165 103.54

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 14,702,857 13,909,492 99.65 57.89 15,034,510 14,142,349 101.67

土 地 整 理 事 業

特 別 会 計 2,584,996 1,740,215 84.04 7.24 2,702,519 1,927,479 110.76 老 人 保 健 特 別 会 計 - - - - - -

-公共 水道事業特別会計 2,018,246 1,804,481 80.50 7.51 2,077,685 1,875,861 103.96

介 護 保 険 特 別 会 計 6,029,827 5,743,808 107.14 23.91 6,175,978 6,072,155 105.72

後期高齢者 療特別会計 808,103 829,072 110.07 3.45 846,938 860,321 103.77

注 歳入歳出決算 数値 あ

老人保健特別会計 後期高齢者 療特別会計 創設に伴い 成「「 度 廃

一 般 会 計

科 目

成 「5 度 成 「6 度

決 算 額

一 般 会 計 以 外 会 計

(4)

単位:千 %

対前 対前

度 比 度 比

100.00 50,497,485 46,627,440 104.36 100.00 57,832,708 53,533,830 114.81 100.00

32.08 13,815,424 14,088,234 98.29 30.21 13,301,828 13,505,815 95.87 25.22

0.37 168,066 172,753 104.98 0.37 168,778 177,231 102.59 0.33

0.05 18,988 17,980 84.28 0.04 9,953 10,571 58.79 0.02

0.07 36,841 36,024 113.42 0.08 28,255 17,300 48.02 0.03

0.05 31,495 28,931 121.13 0.06 30,173 13,659 47.21 0.03

2.51 1,846,826 1,968,363 175.41 4.22 1,781,276 1,781,276 90.50 3.33

0.04 32,278 30,233 191.45 0.06 34,905 33,416 110.53 0.06

1.10 481,315 481,315 97.72 1.03 477,377 477,377 99.18 0.89

11.17 4,684,019 4,789,826 95.94 10.27 5,004,285 5,000,241 104.39 9.34

0.04 17,000 17,832 107.64 0.04 17,500 16,276 91.27 0.03

1.50 665,902 604,689 90.10 1.30 640,036 602,423 99.63 1.13

1.17 621,362 610,398 117.05 1.31 651,686 632,884 103.68 1.18

23.38 10,639,242 9,472,689 90.67 20.32 12,789,479 11,133,970 117.54 20.80

14.39 9,811,137 7,929,475 123.33 17.01 11,736,900 9,620,428 121.33 17.97

0.54 33,588 35,834 14.74 0.08 214,594 224,346 626.07 0.42

0.02 38,217 43,194 396.17 0.09 103,505 108,699 251.65 0.20

1.28 2,177,514 1,437,968 252.03 3.08 5,310,903 5,061,737 352.01 9.46

2.67 1,057,317 1,057,317 88.69 2.27 1,335,927 1,335,927 126.35 2.50

0.77 903,236 969,153 281.67 2.08 488,379 485,985 50.15 0.91

6.80 3,417,718 2,835,232 93.39 6.08 3,706,969 3,294,269 116.19 6.15

100.00 29,261,904 27,450,386 110.34 100.00 13,845,843 27,269,877 99.34 100.00

56.85 17,300,077 16,120,057 113.98 58.73 1,593,932 15,556,231 96.50 57.05

7.75 2,627,068 2,128,406 110.42 7.75 2,613,382 2,236,364 105.07 8.20

- - - - - - -

-7.54 2,007,031 2,016,855 107.52 7.35 1,974,965 1,868,692 92.65 6.85

24.41 6,427,891 6,276,033 103.36 22.86 6,729,057 6,636,081 105.74 24.33

3.46 899,837 909,035 105.66 3.31 934,507 972,509 106.98 3.57

資料: 政課

成 「6 度 成 「7 度 成 「8 度

構成比 予算現額

(5)

対前 対前

度 比 度 比

45,456,484 41,790,305 101.15 100.00 47,924,129 43,623,690 104.39

議 会 費 349,832 345,480 94.15 0.83 356,908 354,007 102.47 総 費 7,152,843 6,905,983 91.86 16.53 6,613,063 6,458,547 93.52 民 生 費 19,495,169 18,529,415 105.19 44.34 20,821,166 19,930,891 107.56 衛 生 費 2,186,734 2,090,576 65.29 5.00 2,163,936 2,087,788 99.87 労 働 費 47,076 43,182 101.61 0.10 94,397 61,833 143.19 農 林 水 産 費 84,092 75,495 85.38 0.18 88,219 81,504 107.96 商 工 費 284,187 256,177 88.74 0.61 580,544 400,212 156.23 土 木 費 6,003,261 4,083,862 125.79 9.77 7,634,639 5,002,527 122.50 消 防 費 974,099 860,072 86.76 2.06 961,057 924,196 107.46 教 育 費 5,341,543 5,138,607 115.67 12.30 5,185,448 4,943,756 96.21 災 害 復 旧 費 15,841 15,578 - 0 3 - -公 債 費 3,446,875 3,445,878 98.10 8.25 3,379,846 3,378,429 98.04 諸 支 出 費 1 - - - 1 - -予 備 費 74,931 - - - 44,902 -

-26,144,029 23,927,914 99.57 100.00 26,837,630 25,807,548 107.86

国 民 健 康 保 険

特 別 会 計 14,702,857 14,068,814 102.18 58.80 15,034,510 15,265,657 108.51

土 地 整 理 事 業

特 別 会 計 2,584,996 1,661,587 82.32 6.94 2,702,519 1,891,084 113.81 老 人 保 健 特 別 会 計 - - - - - -

-公共 水道事業特別

会 計 2,018,246 1,767,136 79.99 7.39 2,077,685 1,831,328 103.63 介 護 保 険 特 別 会 計 6,029,827 5,634,301 105.80 23.55 6,175,978 5,994,773 106.40

後期高齢者 療特別

会 計 808,103 796,076 112.36 3.33 846,938 824,706 103.60 「17 度別歳出決算

科 目

成 「5 度

予算現額 決 算 額 構成比

地方 政調査 決算統計 数値 あ

成 「6 度

一 般 会 計

予算現額

一 般 会 計 以 外 会 計

注 公共水道事業特別会計につい 歳入歳出決算 数値 あ そ 以外 会計につい

(6)

単位:千 %

対前 対前

度 比 度 比

100.00 50,497,484 45,291,513 103.82 100.00 57,832,708 52,617,619 116.18 100.00

0.81 374,435 370,189 104.57 0.82 328,459 321,453 86.84 0.61

14.81 7,607,746 7,319,861 113.34 16.16 12,304,388 11,725,490 160.19 22.28

45.69 21,781,521 20,554,172 103.13 45.38 23,533,819 21,412,760 104.18 40.70

4.79 2,228,658 2,116,753 101.39 4.67 2,143,714 2,061,811 97.40 3.92

0.14 72,944 50,528 81.72 0.11 56,538 53,722 106.32 0.10

0.19 284,923 249,731 306.40 0.55 184,658 132,935 53.23 0.25

0.92 404,172 383,830 95.91 0.85 218,904 211,448 55.09 0.40

11.47 8,401,575 5,732,393 114.59 12.66 8,787,257 6,710,215 117.06 12.75

2.12 1,249,192 1,083,077 117.19 2.39 1,184,209 1,150,673 106.24 2.19

11.33 4,824,024 4,205,181 85.06 9.29 5,906,858 5,661,830 134.64 10.76

0.00 3 - - - 3 - -

-7.74 3,226,380 3,225,798 95.48 7.12 3,176,326 3,175,282 98.43 6.04

1 - - - 1 - -

41,910 - - - 7,574 - -

-100.00 29,261,904 27,067,336 104.88 100.00 28,205,843 26,906,215 99.41 100.00

59.15 17,300,077 16,101,739 105.48 59.49 15,953,932 15,533,176 96.47 57.73

7.33 2,627,068 2,098,411 110.96 7.75 2,613,382 2,211,752 105.40 8.22

- - - - - - -

-7.10 2,007,031 1,845,875 100.79 6.82 1,974,965 1,772,019 96.00 6.59

23.23 6,427,891 6,157,927 102.72 22.75 6,729,057 6,479,628 105.22 24.08

3.19 899,837 863,384 104.69 3.19 934,507 909,640 105.36 3.38

資料: 政課

成 「6 度

構成比

成 「7 度

構成比 予算現額

注 公共水道事業特別会計につい 歳入歳出決算 数値 あ そ 以外 会計につい

決 算 額 構成比 予算現額 決 算 額

(7)

単位:千 %

予算現額 調定額 収入済額 還付済額 納欠損額 収入 済額 徴収率

13,301,828

13,916,470 13,505,815 789 28,688 382,756 97.0

13,163,979

13,518,464 13,373,431 734 186 145,581 98.9

5,710,144

5,848,944 5,784,597 254 173 64,428 98.9

個 人 4,495,901 4,587,734 4,524,953 254 173 62,862 98.6 法 人 1,214,243 1,261,210 1,259,644 - - 1,566 99.9

6,473,103

6,627,693 6,555,966 469 - 72,196 98.9

固 定 資 産 税 6,396,464 6,551,054 6,479,327 469 - 72,196 98.9 国有資産等所在

市 村 交 付 金

316,882

353,781 344,822 11 13 8,957 97.5

655,960

679,543 679,543 - - - 100.0

7,890

8,503 8,503 - - - 100.0

137,849

398,006 132,384 55 28,502 237,175 33.3

53,447

193,934 53,188 43 20,797 119,992 27.4

個 人 49,933 178,262 50,532 1 14,777 112,954 28.3 法 人 3,514 15,672 2,656 42 6,020 7,038 16.9

78,747

186,641 72,985 - 5,924 107,732 39.1

5,655

17,431 6,211 12 1,781 9,451 32.7

資料:納税課

単位:千 %

成「4 度 成「5 度 成「6 度

13,228,664 13,741,360 13,952,613 14,053,626 14,489,032 14,803,108 13,509,102 13,984,803 14,333,664 31,165 22,258 25,431 514,262 482,422 444,678 96.1 96.5 96.8 102.0 103.9 101.5 101.1 103.1 102.2 101.7 103.5 102.5

資料:納税課

調 定 対 前 度 比 98.0 95.9

収 入 対 前 度 比 98.3 95.9

徴 収 率 97.1 97.0

調 定 額

予 算 対 前 度 比 99.0 96.3

14,509,656

収 入 済 額 400,644

28,688

収 入 済 額 14,088,234 13,505,815

納 欠 損 額 21,725

382,756 13,916,470 100.0

軽 自 動 車 税

市 た こ 税

予 算 額 13,815,424

成「8 度

76,639

13,301,828

入 湯 税

滞 納 繰 越 分

「19 過去5 間 市税状況 滞納繰越分 含

固 定 資 産 税 軽 自 動 車 税

市 民 税

成「7 度

固 定 資 産 税

市 民 税

「18 市税状況 成「8 度

科 目

総 額

現 度 分

76,639 76,639

(8)

「「0 過去5 間 市民1人当 市税 担額

注 人口 各会計 度 現在 人口 あ 資料:納税課

「「1 税目別市税調定額 推移 現 度課税分 単位:千 %

対前

度 比

99.3 13,441,825

102.5 5,848,944

個 人 106.3 4,587,734

法 人 91.5 1,261,210

97.6 6,551,054

102.9 353,781

95.8 679,543

99.5 8,503

資料:納税課 103.8 116.9 110.9 1,342,740 84.7 105.0 101.9 113.0 4,501,185 122,789 41,790,305 366,926 95.5 103.7 対前

度 比 度 比

金 額 対前 金 額

成「6 度

入 湯 税 8,261 1,188,625

101.4 101.8 8,241 99.8 8,353

100.7 100.5 103.7 6,518,174

6,474,074

1,137,324

83.8 291,390 103.1 302,523

市 た こ 税

軽 自 動 車 税 282,702

固 定 資 産 税 6,241,848

1,918,431

市 民 税 5,422,384 5,631,036 103.8 5,638,509 100.1

4,233,759 4,288,296 101.3

歳出総額 千

1人当 歳出額医 ) 363,195 382,751

14,075,796 41,314,117

対前 43,623,690

成「5 度

度 比

52,617,619

金 額

98.3

単位:千 人

14,509,656

14,088,234

124,038

成「8 度

113,580 14,333,664 113,578 13,916,470 122,528 13,505,815 118,912 113,974

成「6 度

14,803,108

129,881

成「7 度

127,748

125,763 市

額 1人当 収入額医 )

14,053,626

123,546

成「4 度

118,759 分

人 口 113,752

13,509,102

94.9

463,273

成「8 度

金 額

2,020,681 1,608,237 42.3

成「5 度

113,893

14,489,032

127,216

13,984,803 1人当 調定額医 )

収入済額 千

調定額 千

総 額 13,975,876 税 目

一 般 会 計 歳

成「7 度

398,763 45,291,513

(9)

「「「 事業別市債現在高 状況

41,527,763 3,637,269

36,460,050 3,440,169

公 共 事 業 等 債 6,089,722 859,600

一 般 単 独 事 業 債 4,802,633

-公 営 住 宅 建 設 事 業 債 385,236 14,200

学 校 教 育 施 設 整 備 事 業 債 3,518,117 234,400

特 定 資 金 公 共 事 業 債

災 害 復 旧 事 業 債 - -旧 緊 急 防 災 減 災 事 業 債 125,549

-一 般 廃 棄 物 処 理 事 業 債 539,631

-厚 生 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 57,945

-源 対 策 債 636,229 40,800

臨 時 政 特 例 債 3,222 -調 整 債 - -都 道 府 県 貸 付 債 9,997 -公 共 事 業 等 臨 時 特 例 債 -

-住 民 税 等 減 税 補 債 579,297

-臨 時 税 収 補 債 60,522

-社 会 福 祉 施 設 整 備 事 業 債 111,727

-一 般 補 助 施 設 整 備 事 業 債 2,225,905 743,200

臨 時 政 対 策 債 16,948,672 1,547,969

退 職 手 当 債 203,549

-国 予算貸付 政府関係機関貸付債 162,097

-5,067,713 197,100

水 道 事 業 5,067,713 197,100

注 成「」 度よ 事業 変更 一般公共事業債→公共事業等債

成「4 度よ 追加 緊急防災 減災事業債 → 成「5 度よ 旧 緊急防災 減災事業債へ 称変更

「「」 目的別市債現在高 状況

41,527,763 3,637,269 36,460,050 3,440,169 総 債 2,556,162 737,200 民 生 債 348,500 -衛 生 債 648,960 -農 林 水 産 債 1,500 4,300 商 工 債 98,939

-土 木 債 10,754,487 875,500

消 防 債 408,810

-教 育 債 4,034,509 275,200

臨 時 政 対 策 債 16,948,673 1,547,969 災 害 復 旧 債 -

-住 民 税 等 減 税 補 債 579,297

-臨 時 税 収 補 債 60,522 -臨 時 経 済 対 策 債 19,691 -5,067,713 197,100 水 道 事 業 5,067,713 197,100

注 成「8 度よ 農林水産債 追加

普 通 会 計

普 通 会 計 以 外 会 計 債

成「7 度 現在高

目 的 別

総 額

普 通 会 計

成「8 度発行額

事 業 別 成「7 度 現在高 成「8 度発行額

総 額

(10)

差 引 現 在 高

元 金 利 子 + -

3,337,044 498,876 41,827,988

3,011,747 399,170 36,888,472

355,162 70,711 6,594,160

752,151 74,752 4,050,482

53,008 7,426 346,428

368,116 63,671 3,384,401

-

- -17,721

484 107,828

158,359 4,551 381,272

15,923 901 42,022

67,374 8,462 609,655

2,675 130 547

-

-7,026 149 2,971

-

-93,750 5,137 485,547

29,960 1,061 30,562

14,742 1,838 96,985

74,076 18,988 2,895,029

928,716 137,595 17,567,925

61,778 3,314 141,771

11,210

- 150,887

325,297 99,706 4,939,516

325,297 99,706 4,939,516

資料: 政課

単位:千 差 引 現 在 高

元 金 利 子 + -

3,337,044 498,876 41,827,988 3,011,747 399,170 36,888,472

214,224 31,438 3,079,138

42,286 5,770 306,214

191,518 5,481 457,442

1 5,800

11,508 1,537 87,431

985,094 134,042 10,644,893

67,697 5,279 341,113

444,181 71,314 3,865,528

928,716 137,595 17,567,926

-

-93,750 5,137 485,547

29,960 1,061 30,562

2,813 515 16,878

325,297 99,706 4,939,516

325,297 99,706 4,939,516

資料: 政課

成 「8 度 元 利 償 還 額

(11)

「「4 度別普通会計歳出決算 性質別

対前 対前

度 比 度 比

42,431,116 114.8 100.0 42,831,887 100.9 100.0

6,192,007 102.5 14.6 5,942,828 96.0 13.9

(3,516,895) 97.3 (8.3) (3,366,807) 95.7 (7.9)

5,321,379 103.4 12.5 5,430,735 102.1 12.7

272,554 103.6 0.6 268,870 98.6 0.6

12,483,447 103.7 29.4 13,019,877 104.3 30.4

1,551,420 110.2 3.7 1,782,745 114.9 4.2

3,628,884 101.1 8.6 3,578,861 98.6 8.4

3,391,778 558.6 8.0 2,782,004 82.0 6.5

30,000 85.7 0.1 23,000 76.7 0.1

3,629,490 103.3 8.6 3,935,391 108.4 9.2

5,930,157 137.7 14.0 6,051,998 102.1 14.1

(4,406,195) 124.3 (10.4) (5,035,630) 114.3 (11.8)

(1,523,962) 200.5 (3.6) (1,016,368) 66.7 (2.4)

- - 15,578 -

- - - -

-「「5 度別経常収支比率 状況

対前 経常収 対前 経常収

度 比 支比率 度 比 支比率

19,859,614 101.0 \ 20,120,727 101.3 \

総 額 19,941,621 104.0 91.8 19,760,302 99.1 89.1 人 件 費 5,955,209 106.7 27.4 5,683,093 95.4 25.6 扶 助 費 3,332,106 106.2 15.3 3,326,801 99.8 15.0 公 債 費 3,574,449 101.2 16.5 3,520,663 98.5 15.9 物 件 費 3,566,313 98.0 16.4 3,734,607 104.7 16.8

維 持 補 修 費 257,457 103.6 1.2 252,906 98.2 1.1

補 助 費 等 876,689 111.1 4.0 908,218 103.6 4.1 繰 出 金 2,379,398 106.0 11.0 2,334,014 98.1 10.5

注 地方 政調査 決算統計 数値 あ

経 常 一 般 源 収 入 額

注 経常収支比率 減税補填債 臨時 政対策債 含

科 目

成 「4 度

経 常 経 費 充 当 一

決 算 額 決 算 額

成 「5 度

人 件 費

うち職員給

投資 出資金 貸付金

普 通 建 設 事 業 費

物 件 費

補 助 費 等

繰 出 金

維 持 補 修 費

公 債 費

積 立 金

扶 助 費

補 助

単 独

災 害 復 旧 事 業 費 失 業 対 策 事 業 費

科 目

成 「4 度 成 「5 度

総 数

決 算 額 構成比

(12)

「「4 度別普通会計歳出決算 性質別 単位:千 %

対前 対前 対前

度 比 度 比 度 比

44,748,396 104.5 100.0 46,578,010 104.1 100.0 54,156,488 116.3 100.0

5,999,656 101.0 13.4 5,718,347 95.3 12.3 5,581,220 97.6 10.3

(3,467,216) 103.0 (7.7) (3,497,524) 100.9 (7.5) (3,505,354) 100.2 (6.5)

5,508,918 101.4 12.3 5,866,534 106.5 12.6 5,683,980 96.9 10.5

278,296 103.5 0.6 292,030 104.9 0.6 323,590 110.8 0.6

14,039,874 107.8 31.4 14,468,493 103.1 31.1 15,210,231 105.1 28.1

1,832,630 102.8 4.1 1,924,441 105.0 4.1 2,060,943 107.1 3.8

3,556,213 99.4 7.9 3,431,133 96.5 7.4 3,410,941 99.4 6.3

2,385,527 85.7 5.3 3,538,019 148.3 7.6 4,884,297 138.1 9.0

58,650 255.0 0.1 67,200 114.6 0.1 265,685 395.4 0.5

3,910,472 99.4 8.7 4,436,183 113.4 9.5 3,960,655 89.3 7.3

7,178,160 118.6 16.0 6,835,630 95.2 14.7 12,774,946 186.9 23.6

(6,115,632) 121.4 (13.7) (5,181,631) 84.7 (11.1) (11,286,423) 217.8 (20.8)

(1,062,528) 104.5 (2.4) (1,653,999) 155.7 (3.6) (1,488,523) 90.0 (2.7)

- - - - - - -

- - - - - - -

-「「5 度別経常収支比率 状況

対前 経常収 対前 経常収 対前 経常収

度 比 支比率 度 比 支比率 度 比 支比率

20,711,759 102.9 \ 21,099,941 101.9 \ 20,561,565 97.4 \

19,773,987 100.1 87.2 19,818,331 100.2 87.0 20,312,040 102.5 92.0

5,227,724 92.0 23.0 5,173,654 99.0 22.7 5,301,066 102.5 24.0

3,863,463 116.1 17.0 3,930,291 101.7 17.3 4,279,127 108.9 19.4

3,502,385 99.5 15.4 3,381,602 96.6 14.8 3,363,531 99.5 15.2

3,619,870 96.9 16.0 3,692,506 102.0 16.2 3,678,648 99.6 16.7

248,218 98.1 1.1 270,340 108.9 1.2 293,112 108.4 1.3

883,371 97.3 3.9 805,355 91.2 3.5 1,006,205 124.9 4.6

2,428,956 104.1 10.7 2,564,583 105.6 11.3 2,390,351 93.2 10.8

構成比 決 算 額

成 「6 度

決 算 額 決 算 額

成 「6 度 成 「7 度

決 算 額 構成比

成 「7 度 成 「8 度

決 算 額

資料: 政課

成 「8 度

決 算 額 構成比

資料: 政課

(13)

「「6 度別公共 水道事業特別会計歳入歳出決算

予算現額 決 算 額 構成比 予算現額 決 算 額 構成比

2,445,215 2,241,649 100.0 2,018,246 1,804,481 100.0 使 用 料 及 び 手 数 料 1,021,215 1,007,778 45.0 1,016,241 998,647 55.3 国 庫 支 出 金 492,914 290,608 13.0 166,064 112,413 6.2 県 支 出 金 - 89,100 4.0 93,900 42,640 2.4 繰 入 金 424,537 424,537 18.9 372,026 372,026 20.6 繰 越 金 24,125 24,124 1.1 32,444 32,444 1.8 諸 収 入 1,264 6,401 0.3 1,271 6,811 0.4 市 債 481,160 399,100 17.8 336,300 239,500 13.3 2,445,215 2,209,205 100.0 2,018,246 1,767,136 100.0 公 共 水 道 1,921,077 1,700,732 77.0 1,523,392 1,287,334 72.8 公 債 費 511,880 508,473 23.0 479,854 479,802 27.2

災 害 復 旧 費 - - -

-予 備 費 12,258 - - 15,000 -

-- 32,444 \ 37,345 \

注 諸収入に 産収入及び寄付金 含 い

「「7 度別国民健康保険特別会計歳入歳出決算

予算現額 決 算 額 構成比 予算現額 決 算 額 構成比

14,302,108 13,958,728 100.0 14,702,857 13,909,493 100.0 国 民 健 康 保 険 税 2,287,523 2,234,506 16.0 2,361,339 2,187,155 15.7

使 用 料 及 び 手 数 料 4,020 3,899 0.0 4,127 3,923 0.0

国 庫 支 出 金 5,035,956 5,097,513 36.5 5,670,934 5,342,390 38.4

療 養 給 付 費 交 付 金 469,208 442,724 3.2 447,479 411,907 3.0

前 期 高 齢 者 交 付 金 870,517 870,518 6.3 558,682 558,683 4.0

県 支 出 金 999,467 966,402 6.9 1,072,562 1,002,542 7.2

連 合 会 支 出 金 1 - - 1 -

-共 事 業 交 付 金 2,518,699 2,204,447 15.8 2,444,880 2,233,492 16.1

産 収 入 1 - - 1 -

-繰 入 金 1,772,981 1,772,982 12.7 1,937,142 1,937,142 13.9 繰 越 金 322,416 322,416 2.3 189,935 189,934 1.4 諸 収 入 21,319 43,321 0.3 15,775 42,325 0.3 14,302,108 13,768,794 100.0 14,702,857 14,068,815 100.0 総 費 289,210 273,738 2.0 276,145 253,963 1.8 保 険 給 付 費 8,429,188 8,237,380 59.8 8,610,037 8,219,053 58.4 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 1,762,386 1,762,317 12.8 1,860,672 1,860,671 13.2

前 期 高 齢 者 納 付 金 等 2,181 1,830 0.0 1,900 1,900 0.0

老 人 保 健 拠 出 金 2,228 72 0.0 2,211 64

-介 護 納 付 金 808,295 808,294 5.9 892,797 892,796 6.4 共 事 業 拠 出 金 2,519,165 2,250,173 16.3 2,462,425 2,299,054 16.4 保 健 事 業 費 108,375 95,119 0.7 126,529 107,677 0.8 基 金 積 立 金 120,114 120,114 0.9 146,450 146,450 1.0

公 債 費 100 99 0.0 100 43

-諸 支 出 金 224,016 219,658 1.6 294,919 287,144 2.0

予 備 費 36,850 - - 28,672 -

-前 度 繰 充 用 金 - - -

- = - 189,934 - - △ 159,」「「

うち基金積立金 - 146,450 - - -

成 「4 度

総 額

科 目

総 額

総 額

総 額

科 目 成 「4 度 成 「5 度

(14)

単位:千 %

予算現額 決 算 額 構成比 予算現額 決 算 額 構成比 予算現額 決 算 額 構成比

2,077,684 1,875,860 100.0 2,007,031 2,016,855 100.0 1,974,765 1,868,692 100.0 1,030,004 1,007,208 53.7 1,000,357 1,001,415 49.7 988,465 1,011,670 54.1 145,451 66,538 3.5 105,913 117,008 5.8 195,905 134,229 7.2 107,060 87,435 4.7 59,225 49,785 2.5 54,440 28,138 1.5 417,044 417,044 22.2 544,423 544,423 27.0 309,495 309,495 16.6 37,346 37,345 2.0 44,533 44,533 2.2 170,780 170,980 9.1 779 1,690 0.1 780 17,191 0.9 780 17,079 0.9 340,000 258,600 13.8 251,800 242,500 12.0 254,900 197,100 10.5

2,077,684 1,831,327 100.0 2,007,031 1,845,874 100.0 1,974,965 1,772,019 100.0 1,601,159 1,369,368 74.8 1,552,600 1,396,468 75.7 1,535,056 1,347,015 76.0 461,977 461,959 25.2 449,431 449,406 24.3 425,005 425,004 24.0

- - -

-14,548 - - 5,000 - - 14,904

-44,533 \ 170,981 \ 96,673 \

資料: 水道課

「「7 度別国民健康保険特別会計歳入歳出決算 単位:千 %

予算現額 決 算 額 構成比 予算現額 決 算 額 構成比 予算現額 決 算 額 構成比

15,034,510 14,142,349 100.0 17,300,077 16,120,057 100.0 15,953,932 15,556,230 100.0 2,191,192 2,158,944 15.3 2,388,577 2,237,223 13.9 2,247,022 2,185,342 14.0 3,898 3,948 0.0 3,922 3,672 0.0 3,962 3,447 0.0 5,497,007 5,838,479 41.3 5,453,873 5,387,839 33.4 5,537,560 5,239,465 33.7 436,914 411,157 2.9 234,689 224,157 1.4 136,489 132,191 0.9 489,481 489,482 3.5 737,013 737,014 4.6 827,230 827,230 5.3 1,017,838 1,062,432 7.5 1,101,593 967,682 6.0 1,006,693 961,983 6.2 1 - - 1 - - - - -2,498,926 2,412,813 17.1 4,805,814 4,518,316 28.0 4,449,921 4,449,922 28.6 1 - - 1 - - 1 - -1,731,079 1,731,078 12.2 2,017,100 2,017,099 12.5 1,700,018 1,700,017 10.9 2 - - 2 - - 18,318 18,317 -1,168,171 34,016 0.2 557,492 27,055 0.2 26,718 38,316 0.2

15,034,510 14,265,656 100.0 17,300,077 16,101,739 100.0 15,953,932 15,533,175 100.0 264,391 249,371 1.8 256,184 241,058 1.5 257,525 240,063 1.5 9,041,119 8,456,056 59.3 9,218,236 8,318,131 51.7 8,507,224 8,160,329 52.5 1,844,538 1,844,538 12.9 1,791,259 1,791,235 11.1 1,675,167 1,675,165 10.8 1,443 1,442 0.0 1,225 1,205 0.0 1,196 1,194 0.0

61 59 0.0 61 59 0.0 61 46 0.0

901,076 901,075 6.3 732,601 732,601 4.6 705,991 705,990 4.5 2,499,144 2,396,914 16.8 4,806,032 4,584,642 28.5 4,565,398 4,565,396 29.4 135,218 112,662 0.8 136,823 118,944 0.7 130,063 121,711 0.8

1 - 0.0 1 - - 3,664 3,664 0.0

125 67 0.0 125 81 0.0 150 139 0.0 150,684 144,150 1.0 194,681 190,475 1.2 67,932 59,478 0.4

37,387 - - 39,541 - - 39,561 -

-159,323 159,322 1.1 123,308 123,308 0.8 - -

-- △ 1「」,」07 - - 18,318 - - 23,055

-- - -

-資料:国民健康保険課

成 「8 度

成 「6 度 成 「7 度 成 「8 度

(15)

「「8 度別水道事業会計損益決算 単位:千 %

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比

2,456,314 100.0 2,464,270 100.0 2,449,177 100.0 2,326,547 94.7 2,342,707 95.1 2,338,812 95.5 給 水 収 益 2,239,127 91.2 2,248,197 91.2 2,248,100 91.8 そ 他 営 業 収 益 87,420 3.6 94,510 3.8 90,712 3.7

129,767

5.3 121,550 4.9 110,365 4.5 利 息 1,866 0.1 2,121 0.1 2,423 0.1 工 事 担 金 - - - - - -他 会 計 補 助 金 2,478 0.1 2,080 0.1 2,068 0.1 長 期 前 金 戻 入 96,688 3.9 100,399 4.1 99,173 4.0 雑 収 入 28,735 1.2 16,950 0.7 6,701 0.3

- 13 0.0 - -固 定 資 産 売 却 益 - - - - - -過 度 損 益 修 益 - - 13 0.0 -

-2,301,710 100.0 2,302,083 100.0 2,349,596 100.0

2,224,875 96.7 2,244,706 97.5 2,293,442 97.6 浄 水 費 1,368,157 59.4 1,375,264 59.7 1,379,322 58.7 配 水 及 び 給 水 費 259,106 11.3 293,945 12.8 343,001 14.6 業 費 130,865 5.7 122,447 5.3 120,518 5.1 総 係 費 157,425 6.8 133,506 5.8 133,626 5.7 減 価 償 却 費 307,722 13.4 307,845 13.4 307,545 13.1 資 産 減 耗 費 1,600 0.2 11,699 0.5 9,430 0.4 そ 他 営 業 費 用 - - - - -

-16,090

0.7 14,652 0.6 13,512 0.6 支 払 利 息 15,761 0.7 14,278 0.6 12,732 0.5 雑 支 出 329 0.0 374 0.0 780 0.0

60,745

2.6 42,725 1.9 42,642 1.8 固 定 資 産 売 却 損 - - - - - -過 度 損 益 修 損 18,181 0.8 162 0.0 79 0.0

そ 他 特 別 損 失 42,564 1.8 42,563 1.8 42,563 1.8 154,604

\ 162,187 \ 99,581 \

注 消費税抜 資料:水道部

「「9 度別水道事業会計歳入決算 単位:千

予算現額 決 算 額 予算現額 決 算 額 予算現額 決 算 額

2,668,923 2,617,112 2,606,853 2,636,989 2,616,692 2,622,087 2,561,779 2,487,449 2,507,709 2,515,459 2,514,420 2,511,735

107,142

129,663 99,142 121,516 102,270 110,352 2

- 2 14 2 -100,926

61,667 102,929 76,507 189,472 121,310

- - - - -98,800

59,850 98,042 67,849 184,693 94,788

- - - - -2,125

1,817 4,886 8,658 4,778 26,522 1

- 1 - 1

- - - -

-注 消費税込 資料:水道部

成 「8 度

水 道 事 業 収 益

成 「7 度

成 「6 度

資 的 収 入

営 業 収 益

特 別 利 益

そ 他 資 収 入

企 業 債

補 助 金

出 資 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 担 金

度純損益 -

営 業 外 収 益

成 「8 度

支 的 益 収

営 業 外 費 用

特 別 損 失

営 業 費 用

成 「7 度

営 業 外 収 益

入 収

総 費 用

成 「6 度

総 収 益 (

営 業 収 益

特 別 利 益

(16)

「」0 度別水道事業会計資 的収支決算 単位:千 %

決 算 額 構 成 比 決 算 額 構 成 比 決 算 額 構 成 比

61,667 100.0 76,507 100.0 121,310 100.0

- - - -

-59,850 97.1 67,849 88.7 94,788 78.1

0 0.0 - -

-1,817

2.9 8,658 11.3 26,522 21.9

- - - -

- - - -

-210,441 100.0 315,725 100.0 519,050 100.0

172,234 81.8 275,851 87.4 198,042 38.2

34,626 16.5 36,109 11.4 37,655 7.3

3,581 1.7 3,765 1.2 283,353 54.6

8,850

- - - 22,593

-96,127 61.0 144,460 60.4 275,418 65.5

10,497 6.7 18,059 7.5 12,472 3.0

51,000

32.4 67,849 28.4 132,443 31.5

- - - -

- 8,850 4 - 0.0

注 消費税込 資料:水道部

「」1 度別水道事業会計歳出決算 単位:千

予算現額 決 算 額 予算現額 決 算 額 予算現額 決 算 額

2,637,062 2,441,955 2,590,483 2,456,605 2,615,161 2,509,808

営 業 費 用 2,458,880 2,354,572 2,440,782 2,378,414 2,512,952 2,431,467 営 業 外 費 用 41,664 26,634 35,527 35,453 35,698 35,692 特 別 損 失 106,518 60,749 88,417 42,738 42,665 42,649 予 備 費 30,000 - 25,757 - 23,846 -433,844 210,441 434,226 315,725 856,165 519,050

建 設 改 良 費 363,826 172,234 365,658 275,851 505,154 198,042

企 業 債 償 還 金 34,627 34,626 36,109 36,109 37,656 37,655

投 資 - - - - 279,814 279,812 そ 他 資 支 出 金 5,391 3,581 3,766 3,765 3,541 3,541 予 備 費 30,000 - 28,693 - 30,000

-注 消費税込 資料:水道部

資 的 支 出

水 道 事 業 費 用

成 「6 度

翌 度へ 繰越 源

100.0

損 益 定 留 保 資 金

足 額 に 対

補 源 総 額 157,624

資 的収入額 資 的支

出 額 に 対 足 額 157,624 100.0

100.0 資

的 支 出

総 支 出 額 建 設 改 良 費 企 業 債 償 還 金

そ 他 資 支 出

消費税資 的収支調整金

-{ - }

一 時 借 入 金

前 度 よ 繰 越 源

積 立 金

成 「8 度

239,218

420,333

成 「7 度

100.0 239,218

420,333 100.0

100.0 成 「8 度

工 事 担 金

総 収 入 額

成 「7 度

分 成 「6 度

補 助 金

資 的 収 入

企 業 債

固 定 資 産 売 却 代 金

そ 他 資 収 入

(17)

81 普通会計歳入決算 推移 P156 157参照 8「 普通会計歳入決算 構成 P156 157参照 成「4 度=100

8」 普通会計歳出決算 P166 167参照 84 経常収支比率 推移 P166 167参照

性質別 訳表

100

ⅩⅢ

人件費

10.3%

物件費

10.5%

維持 補修費

0.6%

扶助費

28.1%

補助費等

3.8%

公債費

7.4%

積立金

9.0%

投資出資 金・貸付金

0.1% 繰出金

7.3%

普通建設 事業費

14.7%

28

0 20 40 60 80 100

24 度 25 度 26 度 27 度 28 度

経常収支比率 人件費

扶助費 公債費

物件費 90

95 100 105 110 115 120 125 130 135

成24 25 26 27 28

指数

総額 自主 源 依存 源

43.9

41.5

39.1

39.2

39.8

56.1

58.5

60.9

60.8

60.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

24 度

25 度

26 度

27 度

28 度

自主 源 依存 源

決算額

(18)

国庫支出金

20.8%

市債

6.2%

地方交付税

9.3%

依存その他

22.7%

自主その他

3.8%

繰入金

9.5%

繰越金

2.5%

市税

25.2%

28

度歳入

決算額

53,533,830千円

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000

市 税

地 方 譲 与 税

利 子 割 交 付 金

配 当 割 交 付 金

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

地 方 消 費 税 交 付 金

自 動 車 取 得 税 交 付 金

国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金

地 方 交 付 税 及 び 特 例 交 付 金

交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金

分 担 金 及 び

担 金

使 用 料 及 び 手 数 料

国 庫 支 出 金

県 支 出 金

産 収 入

寄 付 金

繰 入 金

繰 越 金

諸 収 入

市 債 千円

(19)

議会費

0.6%

総務費

22.3%

民生費

40.7%

衛生費

3.9%

労働費

0.1%

農林水産費

0.3%

商工費

0.4%

土木費

12.8%

消防費

2.2%

教育費

10.8%

公債費

6.0%

28

度歳出

0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 25,000,000

議 会 費

総 務 費

民 生 費

衛 生 費

労 働 費

農 林 水 産 費

商 工 費

土 木 費

消 防 費

教 育 費

災 害 復 旧 費

公 債 費

諸 支 出 費

予 備 費 千円

予算額 千円 決算額 千円 決算額

(20)

現 度課税分 現 度課税分

89 市民1人当 収入額及び歳出額 P16」参照 90 市債現在高 P164 165参照

滞納繰越分 含

市民税

43.5%

固定資産税

48.7%

軽自動車 税

2.6%

市たばこ 消費税

5.1%

入湯税

0.1%

28

118,759 122,789 125,763 124,038 118,912 363,195 366,926

382,751

398,763

463,273

50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000

成24 度 25 26 27 28

1人当り収入額 千円 1人当り歳出額 円

5,422,384 5,631,036 5,638,509 5,848,944 6,241,848 6,474,074 6,518,174

6,551,054 2,020,681 1,918,431 1,608,237 679,543

290,963 299,631 310,876

362,284

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000

成25 度 26 27 28

千円

市民税 固定資産税 市たばこ税 その他

総額

13,441,825千円

35,961,824

36,263,702

36,453,545

36,460,050

36,888,472 5,347,795 5,242,583 5,162,698 5,067,714 4,939,516

0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000

24 25 26 27 28

千円

参照

関連したドキュメント

本審議会では、平成 29 年 11 月 28 日に「 (仮称)芝浦一丁目建替計画」環境影

平成 29 年度は久しぶりに多くの理事に新しく着任してい ただきました。新しい理事体制になり、当団体も中間支援団

 本計画では、子どもの頃から食に関する正確な知識を提供することで、健全な食生活

統括主任 事務員(兼務) 山崎 淳 副主任 生活相談員 生活相談員 福田 公洋 副主任 管理栄養士(兼務) 井上 理恵. 主任

平成 24

成 26 年度(2014 年度)後半に開始された「妊産婦・新生児保健ワンストップ・サービスプロジェク ト」を継続するが、この事業が終了する平成 29 年(2017 年)

29.7.1 介護 谷口正臣 29.9.30 介護 谷口正臣. 29.7.1 介護 村尾真美 29.11.30

重点経営方針は、働く環境づくり 地域福祉 家族支援 財務の安定 を掲げ、社会福